发布日期:2025-04-14 13:27 点击次数:122
(原标题:关于中国外运股份有限公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明)
信永中和会计师事务所对中国外运股份有限公司2024年度财务报表进行了审计,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表及相关财务报表附注,并出具了无保留意见的审计报告。根据上海证券交易所相关规定,中国外运编制了2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、准确性及完整性是中国外运的责任。信永中和核对了汇总表所载项目金额与审计财务报表时提供的会计资料,在所有重大方面没有发现不一致。除执行2024年度财务报表审计并将汇总表所载项目金额与审计财务报表相关内容进行核对外,未对汇总表执行任何附加程序。该专项说明仅供中国外运2024年度报告披露之目的使用,未经事务所书面同意,不得用于其他任何目的。信永中和会计师事务所,中国注册会计师,中国北京,2025年3月25日。
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